Détails fiscaux spécifiques de l’emplacement pour les partenaires du programme CSP

Rôles appropriés : Administrateur de la facturation

Le programme Fournisseur de solutions Cloud (CSP) est un canal de vente axé sur la revente de produits par des partenaires. Par conséquent, Microsoft n’est pas toujours tenu de facturer la taxe de vente sur les factures des partenaires. Les règles en matière de taxes et d’exonérations fiscales varient selon le pays ou la région.

Dans cet article, vous trouverez des informations d’exonération fiscale spécifiques à l’emplacement et découvrez comment afficher les signatures numériques.

Détails des taxes du pays et de la région

Des informations relatives à la fiscalité au Canada et aux États-Unis sont disponibles. Pour plus d’informations sur d’autres pays/régions, accédez à d’autres régions.

Canada

La plupart des revendeurs ne sont pas exonérés de la taxe sur les produits et services (GST), de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de la taxe de vente au Québec (TVQ). Consultez votre conseiller fiscal pour déterminer si vous êtes éligible pour une exonération, et la documentation que vous devez fournir à Microsoft. La taxe apparaît dans deux lignes distinctes pour le Canada : GST/TVH et PST/TVQ.

Pour une exonération de la taxe de vente provinciale (TVP) de la Colombie-Britannique (BC), déposez une demande d’exonération fiscale comme en procédant de la manière décrite. Fournissez votre BC PST#, ou un certificat d’exemption complet et signé.

États-Unis

Les revendeurs aux États-Unis qui souhaitent demander une exonération de la taxe de vente doivent fournir une preuve d’exemption dans les 30 jours suivant l’acceptation du Contrat de revendeur Microsoft. Chaque état a des certificats d’exemption différents pour la revente. Collaborez avec votre conseiller fiscal pour déterminer ce qui est pertinent pour votre adresse légale et les états inscrits.

Aux États-Unis, Porto Rico inclus, la taxe de vente et d’utilisation doit être déclarée séparément. Depuis août 2021, la taxe est indiquée séparément sur la facture Microsoft, sauf indication contraire. En outre, la taxe de Porto Rico est déclarée séparément au niveau du Commonwealth et de la municipalité, respectivement en tant que taxe du Commonwealth et taxe municipale. Cela peut inclure des certificats d’exemption de revente qui fonctionnent dans plusieurs états, tels que le certificat d’exemption de contrat fiscal Rational Sales and Use Ou le certificat d’exemption pour les ventes uniformes MTC et utiliser le certificat d’exemption fiscale.

Russie

À compter du 1er octobre, le règlement russe indique que toutes les facturations aux entreprises russes d’une société étrangère devraient être facturées avec 0 % de TVA. Nous travaillons sur une solution pour corriger la position vatable sur vos factures basées sur les sièges et l’utilisation (« D »). Bien que nous travaillons à implémenter cette modification, vous pouvez payer vos factures en intégralité, et les corrections seront appliquées à votre prochaine facture sous la forme d’un crédit d’impôt.

Nous vous enverrons une autre notification pour vous tenir informé sur ce plan d’action. Pour les factures (« G ») uniques basées sur les sièges Plan Azure et Nouveau commerce (« G »), le pourcentage de T.V.A. mis à jour apparaîtra dans votre facture du 6 novembre pour la période d’octobre, sans aucun crédit de T.V.A. nécessaire.

Autres régions

Si vous êtes dans un autre pays ou une autre région qui facture des taxes, demandez un support via l’Espace partenaires pour vos questions.

Afficher des factures signées numériquement en Inde

Les partenaires en Inde peuvent afficher des factures signées numériquement. Pour afficher une signature, vous devez utiliser Adobe Acrobat Reader Document Cloud (DC).

Si vous avez créé la commande dans l’Espace partenaires, vous recevrez une copie numérique de la facture par e-mail.

  1. Sélectionnez la facture pour l’ouvrir dans Adobe Acrobat Reader DC. En haut de la facture, vous devriez voir la mention « Signed and all signatures are valid » (Signée et toutes les signatures sont valides).

  2. Sélectionnez la signature pour afficher un certificat attestant de la validité de la signature.

  3. Sélectionnez Signature Properties (Propriétés de la signature) pour afficher plus de détails sur la validité de la signature.

  4. Sélectionnez Show signer's certificate (Afficher le certificat du signataire) pour vous assurer que les chemins de certification sont corrects et que le certificat est approuvé.

Une copie numérique est envoyée à la personne qui a créé la commande dans l’Espace partenaires. Vous ne pouvez pas recevoir de factures signées numériquement émises avant le 17 juillet 2020. En outre, les factures signées manuellement ne sont pas disponibles.

Qu’est-ce que le modèle LRD (Modern Limited Risk Distributor) ?

Un LRD (serveur de distribution à risque limité) est une filiale que Microsoft a établie en tant que distributeur d’achat qui vend directement ou indirectement. Ce modèle affecte les partenaires qui achètent directement auprès de Microsoft par le biais du Contrat Partenaire Microsoft (MPA) et démontrent davantage l’engagement microsoft envers notre entreprise dans les pays/régions suivants :

  • Australie, Nouvelle-Zélande et Canada.
  • France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse.
  • Espagne, Brésil, Inde.

Sous le modèle LRD :

  • L’entité de vente est la filiale LRD locale (les droits de vente et de distribution ont été étendus aux LRD).
  • Les modes de paiement ne changeront pas pour les partenaires CSP.
  • Le LRD ne peut vendre qu’aux clients et aux partenaires situés dans le pays/région du LRD et les territoires convenus tels que définis par taxe.
  • Pour les ventes LRD, le concédant de licence est MS Corp ou MIOL.
    • Pour les Amériques, la licence est MS Corp (1010).
    • Pour EMEA et APAC, la licence est MIOL (1062).

Pour les partenaires qui ne font pas partie du modèle LRD et pour les factures héritées/régulières, l’entité de facturation est :

  • Pour la région EMEA, l’entité de facturation est Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL).
  • Pour les Amériques, l’entité de facturation est Microsoft Corporation.
  • Pour la région APAC, l’entité de facturation est Microsoft Regional Sales Pte LTD.
  • Pour le Japon, l’entité de facturation est Microsoft Japan Co., LTD.
  • Pour la Corée, l’entité de facturation est Microsoft Korea Inc.

Remarque

Nous avons reçu des conseils indiquant qu’en raison d’un arrondi de virgule décimale, certaines factures LRD peuvent apparaître sous ou surchargée d’impôt par rapport au montant qui devrait avoir été calculé en fonction de la réglementation fiscale locale. Bien que nous travaillons à résoudre ce problème, vous n’êtes tenu de payer que le montant de la TVA calculé au niveau sous-total de la facture. Microsoft signalera le même montant dans sa déclaration de TVA, et radiera la différence pour toutes les surfacturations. Microsoft assume la responsabilité de la sous-facturation de TVA en cas d’audit. Malheureusement, pour le moment il est impossible pour Microsoft de réémettre une facture modifiée en raison d’une limitation du système.

Vous trouverez des ressources supplémentaires dans la galerie Operations Readiness (authentification obligatoire). Un forum aux questions est également disponible : Mise à jour du modèle de facturation du programme Fournisseur de solutions Cloud dans le cadre de la nouvelle expérience commerciale – FAQ.

Support

Pour toute question sur les exonérations fiscales, les remboursements ou d’autres aspects fiscaux, demandez un support via l’Espace partenaires. Laissez deux semaines à Microsoft pour vous contacter et résoudre le problème.