Applicare un contratto di acquisto quando si crea un ordine fornitore
Questa procedura mostra come utilizzare un contratto di acquisto quando si crea un ordine fornitore. Il contratto di acquisto deve essere applicato quando si crea l'ordine fornitore perché sono termini generali che devono essere copiati nell'intestazione dell'ordine fornitore. In genere questa attività sarà svolta da un addetto acquisti. Come prerequisito per la guida, è necessario disporre di un contratto di acquisto valido con un impegno quantità di prodotto per un fornitore e gli articoli. La stessa procedura può essere utilizzata se si dispone di un contratto di acquisto con altri tipi di impegni.
Creare un ordine fornitore
- Vai a Produzione e approvvigionamento > Spazi di lavoro > Preparazione ordine fornitore.
- Nel riquadro azioni, selezionare Nuovo ordine fornitore.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea ordine fornitore. Seleziona un conto fornitore. Ispeziona e regola gli altri campi dell'indirizzo secondo le necessità.
- Espandere la Scheda dettaglio Generale.
- Nel campo Contratto di acquisto trova e seleziona il contratto effettivo che vuoi utilizzare. Tutti i contratti disponibili per il fornitore sono elencati in questo campo.
- Selezionare Sì.
- Selezionare OK.
Aggiungi a riga
- Nel campo Numero articolo, digitare un valore. Se sono presenti dimensioni inventariali o di ubicazione sull'impegno, è necessario immettere gli stessi valori nella riga ordine fornitore per utilizzare il contratto.
- Nel campo Sito, seleziona il pulsante a discesa per aprire la ricerca. Il sito può già essere popolato con il valore predefinito dall'ordine o dal fornitore. In questo caso, ignorare questo passaggio.
- Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
- Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
- Nel campo Quantità immettere un numero. Verificare che il prezzo sia copiato dall'impegno.
Cercare l'impegno
- Seleziona Aggiorna riga.
- Seleziona Allegato. In questo punto è possibile ottenere i dettagli del contratto di acquisto. Ad esempio, è possibile visualizzare il prezzo e se il prezzo e lo sconto sono fissi. Ciò significa che se si modifica il prezzo o lo sconto nell'ordine fornitore su un valore diverso di quello dell'impegno, il collegamento verrà rimosso in modo che la riga ordine fornitore non soddisfi l'impegno. È inoltre possibile visualizzare se l'opzione Valore massimo applicato è selezionata. In tal caso, la quantità relativa all'impegno non può essere superata sommando tutti gli acquisti correlati all'impegno.
- Chiudere la pagina.
Cercare il contratto di acquisto
- Nel riquadro azioni fare clic su Generale.
- Seleziona Contratto di acquisto.
- Chiudere la pagina.
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