Aprovar e confirmar ordens de compra

Este artigo descreve os status pelos quais uma ordem de compra (OC) passa após ela ter sido criada e o efeito de habilitar o gerenciamento de alterações no PDV.

Depois de criar uma ordem de compra (OC), ela terá que passar por um processo de aprovação. Depois que o fornecedor tiver concordado com a ordem, a ordem de compra é definida como um status de Confirmado.

Aprovação de ordens de compra

As OCs que não usam o gerenciamento de alteração têm um status de Aprovado assim que elas são criadas, enquanto as OCs que usam o gerenciamento de alteração têm um status de Rascunho quando são criadas pela primeira vez. Além de isso, as ordens de compra criadas para confirmação ordens planejadas do planejamento mestre são definidos sempre como Aprovado, independentemente das configurações de gerenciamento de alterações. Uma OC cria transações de estoque somente quando ela atinge o status Aprovado. Portanto, o estoque não aparece como disponível para reserva ou marcação até que o pedido seja aceito.

Ativar o gerenciamento de alterações para POs definindo a opção Ativar o gerenciamento de alterações na página Parâmetros de compras. Quando o gerenciamento de alterações é habilitado, as POs devem passar por um fluxo de trabalho de aprovação depois de serem concluídas. O Supply Chain Management tem um editor de processos de fluxo de trabalho, onde você pode definir um fluxo de trabalho para representar o processo de aprovação. Este fluxo de trabalho pode incluir regras de aprovação automática, as regras que determinam o que será atribuído ao aprovar POs específicos e regras para escalar um fluxo de trabalho que estavam esperando aprovação por um longo tempo. Você pode habilitar o processo de gerenciamento de alterações para todos os fornecedores ou fornecedores específicos. Você também pode configurar o processo de forma que pode ser substituído por PDVs individuais.

Quando o gerenciamento de alterações é habilitado, POs percorrem os seis status de aprovação de Rascunho para Finalizado. Depois que um pedido for aprovado, os usuários que deseja modificá-lo devem usar a ação Solicitar alteração.

Status de aprovação Descrição A solicitação de alteração está habilitada
Preliminar A ordem de compra é um rascunho e ainda não foi enviada para aprovação do fluxo de trabalho de OC. Não
Em revisão O pedido de compra foi enviado para aprovação do fluxo de trabalho de OC. Aguardando minha aprovação Não
Rejeitada A ordem de compra foi rejeitado durante o processo de aprovação. Não
Aprovado O pedido de compra foi aprovado. Sim
Confirmada O pedido de compra foi confirmado. Uma ordem de compra não pode ser confirmada até ser aprovada. Sim
Finalizado O pedido de compra está final. Financeiramente será fechada e não poderá mais ser alterada. Não

Confirmar ordens de compra

POs que têm um status de aprovação Aprovado podem passar por etapas adicionais antes de serem confirmadas. Por exemplo, você terá de enviar uma consulta de compra para o fornecedor para saber mais sobre preços, descontos ou datas de recibo. Nesse caso, você pode definir a ordem de compra para o status Na análise externa usando a ação Consulta de compra.

Fornecedores que estão configurados para usar o módulo de colaboração do fornecedor podem rever as ordens no portal e aprová-las ou rejeitá-las. Durante esse processo de revisão, o pedido de compra tem um status de Na análise externa. O módulo de colaboração do fornecedor pode ser configurado para que ocorra automaticamente uma confirmação da ordem pelo fornecedor no Supply Chain Management. Nesse cenário, você precisa agendar o trabalho em lotes Confirmar ordens de compra aceitas da colaboração do fornecedor responsável por processar e confirmar suas OCs. Como alternativa, você pode confirmar manualmente uma ordem de compra após receber a confirmação do fornecedor. Se um fornecedor rejeita um pedido de compra, a rejeição é recebida com o motivo para a rejeição e sugestões para alterações. Nesse caso, o status do pedido de compra permanece Na análise externa.

Há também uma opção para gerar uma confirmação pró-forma para um pedido antes da confirmação real ser processada. Essa opção apenas cria um relatório que pode ser compartilhado com o fornecedor. Ela não cria quaisquer informações de diário.

Depois que o fornecedor concordar com a ordem, a próxima etapa é registrar o pedido de compra como comprometido. Você pode concluir essa etapa, usando a ação Confirmação ou a ação Confirmar. Ambas essas ações definiram o status de aprovação da ordem para Confirmado. A confirmação de um pedido inicia dois processos adicionais:

  • Um diário é criado para armazenar uma cópia exata do que foi confirmado no sistema. Algumas vezes, pedidos exigem alterações e diários adicionais são criados após a confirmação do pedido atualizado. Esses diários permitem que você exiba o histórico das várias versões da ordem que foram confirmadas.
  • As distribuições contábeis são criadas e solicitar verificações e verificações de orçamento ocorrerem se essa funcionalidade tiver sido habilitada. Se qualquer verificação falhar, você receberá uma mensagem de erro afirmando que alterações devem ser feitas para o pedido de compra antes que ele possa ser confirmado novamente.

Um fornecedor pode solicitar algum tipo de garantia de pagamento será fornecido para uma compra. Há vários métodos para fornecer essa garantia em processos de contas a pagar. Por exemplo, a ação Pagamento antecipado reserva fundos para o pedido de compra e este pagamento antecipado é gravado no pedido de compra.

Alterar ordens de compra

Em algumas situações, talvez seja necessário alterar uma ordem de compra depois que ela tiver alcançado um status de aprovação Aprovado ou Confirmado.

Se o pedido de compra foi criado usando um processo de gerenciamento de alterações, você pode fazer alterações por retornar a ordem ou, se já tiver sido aprovada a ordem usando a ação Solicitar alteração. Nesse caso, o status de aprovação é alterado para Rascunho e, em seguida, você pode modificar a ordem. Depois que você terminar de fazer as alterações, pode ser necessário enviar a ordem de compra para uma nova aprovação. Você pode configurar os tipos de alterações que requerem uma nova aprovação usando uma regra de política Regra de reaprovação de ordens de compra na página Políticas de compra.

Se parte da quantidade encomendada para uma linha de ordem de compra tiver sido entregue, você não poderá alterar a quantidade solicitada quando a ordem de compra estiver em status de Rascunho. No entanto, é possível alterar a quantidade de Entrega pendente na linha da ordem de compra que estiver em um status de Rascunho.

Depois que um pedido foi confirmado, você não poderá excluí-lo. No entanto, você pode cancelar a quantidade total ou qualquer quantidade restante na ordem, desde que a quantidade ainda não tenha sido recebida ou faturada. Você pode usar a ação Finalizar para evitar o processamento adicional.

Cancelar ordens de compra

Uma OC pode ser cancelada usando a ação Cancelar no cabeçalho.

Se a quantidade tiver sido registrada, recebida ou faturada parcialmente, você pode cancelar somente a quantidade restante que não foi registrada, recebida ou faturada. A quantidade da ordem será reduzida de acordo. Quando a quantidade na linha for atualizada, o status da linha também será atualizado. Por exemplo, a quantidade original na linha é 5 e a quantidade recebida é 3. Nesse caso, é possível cancelar apenas 2. A linha é atualizada para o status Recebido.

Se o restante da entrega for adicionado à linha da ordem e exceder a quantidade na linha da ordem, a ação Cancelar não cancelará a quantidade em excesso. Em vez disso, a linha permanecerá com status Ordem em aberto, pois tem uma quantidade pendente. Por exemplo, a quantidade original na linha é 5 e o restante da entrega é 7. Se a ordem for cancelada, 5 serão cancelados e 2 serão mantidos, conforme é possível ver nas transações de estoque.

Para cancelar a quantidade total em uma linha da ordem de compra, cancele a quantidade restante da entrega na linha. A linha será atualizada para o status Cancelado.

Se uma OC no gerenciamento de alterações, todas as mudanças, como o cancelamento da ordem ou da quantidade pendente, devem ser enviadas para o sistema do fluxo de trabalho e aprovadas antes do processo ser concluído e as transações do estoque podem ser atualizadas como canceladas.

Recursos adicionais